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內(nèi)部審核管理程序范本

  
評論: 更新日期:2010年05月27日

  4.4 編寫審核報告
  4.4.1審核組長編寫審核報告,內(nèi)容:
  4.4.1.1審核目的、范圍和依據(jù)。
  4.4.1.2審核組成員、審核日期及審核計劃具體實施情況。
  4.4.1.3受審核方的基本情況及其OHS管理體系概述。
  4.4.1.4 審核總結(jié)
  a. 受審核方遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的情況。
  b. 受審核方OHS管理體系實施的有效性。
  c. 體系存在的主要問題,不符合項的數(shù)量,分布情況、嚴(yán)重程度、不符合項的糾正情況。

  4.5 審核報告審批、發(fā)放
  審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),由安全環(huán)保部十日內(nèi)發(fā)至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo),并做好文件發(fā)放記錄。

  4.6 采取糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗證
  4.6.1受審核部門在接到“不符合報告”十五日內(nèi)實施糾正和糾正措施,短期內(nèi)未能完成的應(yīng)以書面形式報生產(chǎn)安??疲?jīng)審批后,按批準(zhǔn)時間實施。
??? 4.6.2生產(chǎn)安??平M織內(nèi)審員對糾正預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗證,并將驗證結(jié)果記入“不符合報告”中。
  4.6.3糾正實施中如涉及兩個或兩個以上部門或發(fā)生爭執(zhí)時,由管理者代表協(xié)調(diào)或仲裁。

  4.7生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)保留內(nèi)審記錄及有關(guān)資料,內(nèi)審報告需提交總經(jīng)理作為管理評審的依據(jù)和下一次體系審核的材料之一。

  5. 相關(guān)文件

  5.1《協(xié)商與信息交流管理程序》??????????????
  5.2《文件和資料管理程序》???????????????????
  5.3《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》?????????
  5.4《記錄管理程序》????????????????????????

  6. 記錄

  6.1《OHS管理體系年度內(nèi)審計劃》
  6.2《現(xiàn)場審核檢查表》
  6.3《不符合項報告》
  6.4《不符合項分布表》
  6.5《審核報告》
  6.6《首/末次內(nèi)審會議簽到表》
  6.7《首末次會議記錄》

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